|
|
Faktúra |
2025001
|
6 ks herných prvkov do vonkajšieho areálu materskej školy
|
9 991.00 |
s DPH |
2024169
|
|
17.12.2024 |
DELIVER DOORS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
15.01.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002
|
Pauš.poplatok za služby bezp.centra k EZS v MŠ za 1.1.-31.3.2025
|
18,41 |
s DPH |
|
ZM_202414
|
02.01.2025 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
17.01.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003
|
Telefonické služby z pevných liniek za mesiac 12/2024
|
28,01 |
s DPH |
|
4041103118002
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
17.01.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025004
|
Bezp.SIM karta k EZS - služby za obdobie 1.1.2024-31.3.2025
|
11,03 |
s DPH |
|
Bezpeč.SIM
|
07.01.2025 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
17.01.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005
|
Spracovanie miezd za mesiac 12/2024
|
204,00 |
s DPH |
|
ZM_202410
|
07.01.2025 |
IL TAX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
17.01.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006
|
Pranie a žehlenie bielizne z MŠ a ZŠ z 12/2024
|
187,73 |
s DPH |
|
ZM_2017002
|
08.01.2025 |
PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
17.01.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025007
|
Služba/za poskytnutie el.výplatných lístkov za mesiace 9-11/2024
|
18,74 |
s DPH |
2021056
|
|
08.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
17.01.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025008
|
Licencia za softvér pre ŠJ "Standard" na mesiac 01/2025
|
60,27 |
s DPH |
|
ZM_202413
|
08.01.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
17.01.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025009
|
Vyúčtovanie spotreby vody a stočného za 16.6.2024-31.12.2024/440 m3-nedoplatok
|
45,54 |
s DPH |
|
21/2002/M
|
08.01.2025 |
Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
17.01.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025011
|
Výstupy z MTF Konica za 10-12/2024
|
375,97 |
s DPH |
|
ZM_202225
|
10.01.2025 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
17.01.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2020233
|
Pracovný zošit : Hravá ruština 5/14 ks, Hravá ruština 6/20 ks z príspevku na učebnice z MŠVVaŠ SR
|
119,00 |
s DPH |
2020122
|
|
18.09.2020 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Liptovský Ján |
Mgr. Jaroslav Debnárik |
Riaditeľ |
25.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2025012
|
Hlas.služby GO Biznis 22 - 8.1.-7.2.2025- 3 SIM karty
|
47,15 |
s DPH |
|
ZM_202214
|
13.01.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
17.01.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025013
|
Prenájom MTF zariadenia bizhubC300i/A3 farba - za mesiac 01/2025
|
93,49 |
s DPH |
|
ZM_202225
|
13.01.2025 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
17.01.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025014
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienický materiál pre ZŠ,MŠ,ŠJ
|
599,34 |
s DPH |
2025002
|
ZM_2014040
|
13.01.2025 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján, Starojánska ulica 11/11, 03203 Liptovský Ján |
Mgr. Debnárik Jaroslav |
Riaditeľ |
17.01.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2020243
|
Príspevok zamestnávateľa a príspevok zo SF na zamestnanecké stravovanie v 9/2020 v ŠJ
|
942,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Základná škola s materskou školou - školská jedáleň |
Základná škola s materskou školou Liptovský Ján |
Mgr. Jaroslav Debnárik |
Riaditeľ |
30.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020242
|
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu za mesiac 09/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
ZM_2013019
|
29.09.2020 |
LIKVIDÁTORLM - Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov |
Základná škola s materskou školou Liptovský Ján |
Mgr. Jaroslav Debnárik |
Riaditeľ |
30.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020241
|
Aktualizačné školenie kuriča - zamestnanca ZŠsMŠ Liptovský Ján dňa 16.9.2020
|
54,00 |
s DPH |
2020115
|
|
28.09.2020 |
GAJOS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Liptovský Ján |
Mgr. Jaroslav Debnárik |
Riaditeľ |
30.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020240
|
Pretlačenie a čistenie kanalizácie s použitím špeciálneho čistiaceho vozidla dňa 14.9.2020
|
160,50 |
s DPH |
2020104
|
21/2002/M
|
28.09.2020 |
Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s materskou školou Liptovský Ján |
Mgr. Jaroslav Debnárik |
Riaditeľ |
30.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020239
|
Ochranné rúško na tvár jednorázové 300 ks á 0,38 €+poštovné
|
115,50 |
s DPH |
2020125
|
|
28.09.2020 |
Carage, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Liptovský Ján |
Mgr. Jaroslav Debnárik |
Riaditeľ |
28.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020238
|
Gelová dezinfekcia Primagel PLUS/1x 5 litrov, 5 x 1 liter
|
117,00 |
s DPH |
2020124
|
|
28.09.2020 |
UNICATO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Liptovský Ján |
Mgr. Jaroslav Debnárik |
Riaditeľ |
28.09.2020 |
02.10.2020 |